TNK ERP - Manual del Usuario

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Generar una factura(CFDI)

Facturación > Procesos > Facturación

1. Clic en el icono Buscar para localizar el pedido que se va a facturar.

*En el icono de buscar, se puede ubicar por número de pedido, cliente, código, nombre del producto, agente fecha de creación de pedido.

2. Seleccionamos el icono de Editar de la parte izquierda.

Forma de pago: Despliega las opciones en las cuales puede elegir la manera en que se realizara el pago.

Método de pago: elección del método de pago.

CFDI relacionado: se elige la opción correspondiente al tipo de relación de la factura.

Revisar los datos que se encuentren correctamente.

Si desea ver los movimientos del pedido puede verlos en la opción Ver mas.

3. Clic en el botón Facturar y confirmar facturar.

Se muestra el mensaje de timbrado con éxito con serie y folio.

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